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(単位:千円,%)
項目 | 平成11年度 当初予算額 A |
構成比 | 平成12年度 当初予算額 B |
構成比 | B/A | |
---|---|---|---|---|---|---|
1人件費 | 282,339,100 | 33.3 | 285,298,824 | 33.9 | 101.0 | |
2物件費 | 33,842,938 | 4.0 | 32,790,367 | 3.9 | 96.9 | |
3維持補修費 | 2,852,254 | 0.3 | 2,706,520 | 0.3 | 94.9 | |
4扶助費 | 26,227,711 | 3.1 | 24,143,958 | 2.9 | 92.1 | |
5貸付金 | 49,982,009 | 5.9 | 43,162,201 | 5.1 | 86.4 | |
6積立金 | 427,941 | 0.0 | 1,327,953 | 0.2 | 310.3 | |
7出資金 | 6,439,518 | 0.8 | 2,930,109 | 0.3 | 45.5 | |
8補助費等 | 134,453,445 | 15.8 | 151,686,338 | 18.0 | 112.8 | |
小計(1~8) | 536,564,916 | 63.2 | 544,046,270 | 64.6 | 101.4 | |
9普通建設事業費 | 210,091,288 | 24.8 | 190,265,643 | 22.6 | 90.6 | |
補助事業 | 107,579,767 | 12.7 | 100,900,282 | 12.0 | 93.8 | |
公共 | 94,400,481 | 11.1 | 83,398,258 | 9.9 | 88.3 | |
その他 | 13,179,286 | 1.6 | 17,502,024 | 2.1 | 132.8 | |
単独事業 | 85,773,995 | 10.1 | 62,957,316 | 7.5 | 73.4 | |
公共 | 40,224,412 | 4.7 | 34,896,333 | 4.1 | 86.8 | |
その他 | 45,549,583 | 5.4 | 28,060,983 | 3.3 | 61.6 | |
受託事業 | 1,386,484 | 0.2 | 1,508,390 | 0.2 | 108.8 | |
国直轄事業 | 15,351,042 | 1.8 | 24,899,655 | 2.9 | 162.2 | |
10災害復旧事業費 | 3,387,122 | 0.4 | 4,228,994 | 0.5 | 124.9 | |
補助事業 | 3,160,606 | 0.4 | 3,977,199 | 0.5 | 125.8 | |
単独事業 | 50,000 | 0.0 | 53,948 | 0.0 | 107.9 | |
受託事業 | ||||||
国直轄事業 | 176,516 | 0.0 | 197,847 | 0.0 | 112.1 | |
11失業対策事業費 | ||||||
補助事業 | ||||||
単独事業 | ||||||
小計(9~11) | 213,478,410 | 25.2 | 194,494,637 | 23.1 | 91.1 | |
12公債費 | 93,363,211 | 11.0 | 99,020,985 | 11.7 | 106.1 | |
13繰出金 | 5,038,743 | 0.6 | 5,074,092 | 0.6 | 100.7 | |
14予備費 | 200,000 | 0.0 | 180,000 | 0.0 | 90.0 | |
歳出合計 | 848,645,280 | 100.0 | 842,815,984 | 100.0 | 99.3 |
(単位:千円,%)
項目 | 平成11年度 当初予算額 A |
構成比 | 平成12年度 当初予算額 B |
構成比 | B/A | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 人件費 | 282,397,574 | 31.7 | 285,359,654 | 32.6 | 101.0 | |
2 物件費 | 33,889,686 | 3.8 | 32,880,618 | 3.8 | 97.0 | |
3 維持補修費 | 2,852,254 | 0.3 | 2,706,520 | 0.3 | 94.9 | |
4 扶助費 | 26,227,711 | 3.0 | 24,143,958 | 2.8 | 92.1 | |
5 貸付金 | 52,613,776 | 5.9 | 47,477,869 | 5.4 | 90.2 | |
6 積立金 | 503,845 | 0.1 | 1,393,615 | 0.2 | 276.6 | |
7 出資金 | 6,439,518 | 0.7 | 2,930,109 | 0.3 | 45.5 | |
8 補助費等 | 134,464,815 | 15.1 | 151,701,115 | 17.3 | 112.8 | |
小計(1~8) | 539,389,179 | 60.6 | 548,593,458 | 62.7 | 101.7 | |
9 普通建設事業費 | 214,881,529 | 24.1 | 196,866,561 | 22.5 | 91.6 | |
補助事業 | 107,126,940 | 12.0 | 100,546,786 | 11.5 | 93.9 | |
公共 | 93,947,654 | 10.5 | 83,044,762 | 9.5 | 88.4 | |
その他 | 13,179,286 | 1.5 | 17,502,024 | 2.0 | 132.8 | |
単独事業 | 91,006,033 | 10.2 | 69,813,730 | 8.0 | 76.7 | |
公共 | 40,564,412 | 4.5 | 35,516,333 | 4.1 | 87.6 | |
その他 | 50,441,621 | 5.7 | 34,297,397 | 3.9 | 68.0 | |
受託事業 | 1,397,514 | 0.2 | 1,606,390 | 0.2 | 114.9 | |
国直轄事業 | 15,351,042 | 1.7 | 24,899,655 | 2.8 | 162.2 | |
10 災害復旧事業費 | 3,387,122 | 0.4 | 4,228,994 | 0.5 | 124.9 | |
補助事業 | 3,160,606 | 0.4 | 3,977,199 | 0.5 | 125.8 | |
単独事業 | 50,000 | 0.0 | 53,948 | 0.0 | 107.9 | |
受託事業 | ||||||
国直轄事業 | 176,516 | 0.0 | 197,847 | 0.0 | 112.1 | |
11 失業対策事業費 | ||||||
補助事業 | ||||||
単独事業 | ||||||
小計(9~11) | 218,268,651 | 24.5 | 201,095,555 | 23.0 | 92.1 | |
12 公債費 | 128,635,736 | 14.5 | 122,092,523 | 14.0 | 94.9 | |
13 繰出金 | 3,419,555 | 0.4 | 3,117,923 | 0.3 | 91.2 | |
14 予備費 | 200,000 | 0.0 | 180,000 | 0.0 | 90.0 | |
歳出合計 | 889,913,121 | 100.0 | 875,079,459 | 100.0 | 98.3 |
(単位:千円,%)
項目 | 平成11年度 当初予算額 A |
構成比 | 平成12年度 当初予算額 B |
構成比 | B/A | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 人件費 | 289,981,790 | 29.8 | 293,086,962 | 30.8 | 101.1 | |
2 物件費 | 45,127,204 | 4.6 | 44,527,859 | 4.7 | 98.7 | |
3 維持補修費 | 3,787,235 | 0.4 | 3,393,964 | 0.4 | 89.6 | |
4 扶助費 | 26,227,711 | 2.7 | 24,143,958 | 2.5 | 92.1 | |
5 貸付金 | 53,239,776 | 5.5 | 47,695,869 | 5.0 | 89.6 | |
6 積立金 | 503,845 | 0.0 | 1,393,615 | 0.2 | 276.6 | |
7 出資金 | 6,439,518 | 0.7 | 2,930,109 | 0.3 | 45.5 | |
8 補助費等 | 136,567,870 | 14.1 | 153,769,529 | 16.2 | 112.6 | |
小計(1~8) | 561,874,949 | 57.8 | 570,941,865 | 60.1 | 101.6 | |
9 普通建設事業費 | 235,145,933 | 24.2 | 215,612,702 | 22.7 | 91.7 | |
補助事業 | 117,246,940 | 12.1 | 112,154,786 | 11.8 | 95.7 | |
公共 | 104,067,654 | 10.7 | 94,652,762 | 10.0 | 91.0 | |
その他 | 13,179,286 | 1.4 | 17,502,024 | 1.8 | 132.8 | |
単独事業 | 100,949,722 | 10.4 | 76,813,432 | 8.1 | 76.1 | |
公共 | 40,564,412 | 4.2 | 35,516,333 | 3.7 | 87.6 | |
その他 | 60,385,310 | 6.2 | 41,297,099 | 4.4 | 68.4 | |
受託事業 | 1,598,229 | 0.1 | 1,744,829 | 0.2 | 109.2 | |
国直轄事業 | 15,351,042 | 1.6 | 24,899,655 | 2.6 | 162.2 | |
10 災害復旧事業費 | 3,387,122 | 0.4 | 4,228,994 | 0.4 | 124.9 | |
補助事業 | 3,160,606 | 0.4 | 3,977,199 | 0.4 | 125.8 | |
単独事業 | 50,000 | 0.0 | 53,948 | 0.0 | 107.9 | |
受託事業 | ||||||
国直轄事業 | 176,516 | 0.0 | 197,847 | 0.0 | 112.1 | |
11 失業対策事業費 | ||||||
補助事業 | ||||||
単独事業 | ||||||
小計(9~11) | 238,533,055 | 24.6 | 219,841,696 | 23.1 | 92.2 | |
12 公債費 | 166,756,217 | 17.2 | 156,921,208 | 16.5 | 94.1 | |
13 繰出金 | 4,131,755 | 0.4 | 3,126,323 | 0.3 | 75.7 | |
14 予備費 | 337,647 | 0.0 | 252,411 | 0.0 | 74.8 | |
歳出合計 | 971,633,623 | 100.0 | 951,083,503 | 100.0 | 97.9 | |
15 減価償却費等 | 6,732,596 | 7,042,695 | 104.6 | |||
総計 | 978,366,219 | 958,126,198 | 97.9 |
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