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掲載日:2012年9月10日

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平成11年度 普通会計決算見込(内訳)

2 平成11年度 普通会計決算見込(内訳)

(単位:千円)

一覧表
会計区分 歳入 歳出 差引額 翌年度
繰越財源
実質収支
総額 重複分 総額 重複分
一般会計 902,633,992 0 887,150,602 0 15,483,390 14,484,463 998,927



公債費 126,245,158 126,232,827 126,245,158 126,232,827 0 0  
母子寡婦福祉資金 288,755 1,331 93,707 1,331 195,048 195,048  
中小企業近代化資金 5,460,908 555,126 3,440,631 555,126 2,020,277 2,020,277  
農業改良資金 790,838 135,868 614,338 135,868 176,500 176,500  
沿岸漁業改善資金 226,381 9,430 201,879 9,430 24,502 24,502  
林業改善資金 296,375 3,173 40,014 3,173 256,361 256,361  
県有林 656,426 344,968 650,376 344,968 6,050 0 6,050
土地取得 2,534,974 2,349,860 2,533,459 2,349,860 1,515 0 1,515
土地区画整理 4,428,486 883,655 3,786,843 883,655 641,643 694,678 △53,035
小計 140,928,301 130,516,238 137,606,405 130,516,238 3,321,896 3,367,366 △45,470
合計 1,043,562,293   1,024,757,007   18,805,286 17,851,829 953,457
重複分 130,516,238   130,516,238        
純計 913,046,055   894,240,769   18,805,286 17,851,829 953,457

1 収支(単位:千円)

一覧表
区分 歳入額 歳出額 差引額 翌年度繰越財源 実質収支 単年度収支
平成11年度 913,046,055 894,240,769 18,805,286 17,851,829 953,457 228,179
平成10年度 975,117,379 954,001,421 21,115,958 20,390,680 725,278 258,998

2 歳入(単位:千円,%)

一覧表
区分 平成11年度 平成10年度
決算額 構成比 増減率 決算額 構成比 増減率
県税(地方消費税清算金を含む。) 261,799,220 28.7 △3.8 272,179,121 27.9 2.9
地方譲与税 2,050,025 0.2 1.2 2,024,907 0.2 △71.9
地方特例交付金 2,176,981 0.2 皆増 - - -
地方交付税 218,233,066 23.9 18.3 184,443,008 18.9 6.6
交通安全対策特別交付金 717,054 0.1 1.7 705,206 0.1 4.2
分担金・負担金 18,311,558 2 △10.7 20,498,317 2.1 △1.8
使用料・手数料 16,588,312 1.8 6.8 15,536,526 1.6 △1.4
国庫支出金 174,869,390 19.2 △7.9 189,917,034 19.5 1.4
財産収入 2,827,784 0.3 △6.2 3,015,826 0.3 △2.4
寄附金 102,787 0 460 18,356 0 25.1
繰入金 15,967,885 1.8 △41.3 27,188,351 2.8 △20.1
繰越金 21,115,958 2.3 △4.7 22,148,450 2.3 3.6
諸収入 58,540,156 6.4 △5.4 61,914,426 6.3 14.3
県債 119,745,879 13.1 △31.8 175,527,851 18 21.1
913,046,055 100 △6.4 975,117,379 100 5.2

3 歳出

(1)目的別(単位:千円,%)

一覧表
区分 平成11年度 平成10年度
決算額 構成比 増減率 決算額 構成比 増減率
議会費 1,833,684 0.2 △4.6 1,922,438 0.2 0.7
総務費 51,266,019 5.7 △3.3 52,988,846 5.6 △8.8
民生費 58,126,470 6.5 9.3 53,173,523 5.6 2.4
衛生費 20,896,352 2.3 0.6 20,777,000 2.2 △8.8
労働費 7,569,513 0.9 108.8 3,625,569 0.4 △7.5
農林水産業費 114,768,721 12.8 △23.2 149,402,936 15.7 3.2
商工費 49,337,435 5.5 △19.6 61,364,056 6.4 17.4
土木費 159,338,179 17.8 △10.2 177,451,961 18.6 9.5
警察費 51,475,990 5.8 1.8 50,581,359 5.3 3.5
教育費 233,351,482 26.1 △3.8 242,671,715 25.4 0.5
災害復旧費 7,887,140 0.9 0.6 7,836,694 0.8 123.1
公債費 97,660,815 10.9 8.6 89,922,819 9.4 3.5
諸支出金 40,728,969 4.6 △3.7 42,282,505 4.4 60.1
894,240,769 100 △6.3 954,001,421 100 5.5

(2)性質別(単位:千円,%)

一覧表
区分 平成11年度 平成10年度
決算額 構成比 増減率 決算額 構成比 増減率
義務的経費 405,955,197 45.4 3 394,073,258 41.3 1.1
人件費 285,923,852 32 1.2 282,402,864 29.6 0.2
扶助費 22,758,664 2.5 2.6 22,172,121 2.3 3.9
公債費 97,272,681 10.9 8.7 89,498,273 9.4 3.5
投資的経費 268,405,354 30 △21.2 340,787,523 35.7 8.3
普通建設事業費 260,518,214 29.1 △21.8 332,950,829 34.9 7
災害復旧事業費 7,887,140 0.9 0.6 7,836,694 0.8 123.1
物件費 31,889,619 3.6 △1.7 32,456,908 3.4 0.3
維持補修費 3,359,289 0.4 △2.0 3,426,738 0.4 △18.4
補助費等 115,628,695 12.9 2.9 112,402,120 11.8 15.9
積立金 6,581,568 0.7 142.9 2,709,164 0.3 △36.7
投資及び出資金 8,665,792 1 0.1 8,653,739 0.9 △24.1
貸付金 49,940,976 5.6 △11.0 56,136,159 5.9 17.5
繰出金 3,814,279 0.4 13.7 3,355,812 0.3 0.6
894,240,769 100 △6.3 954,001,421 100 5.5

お問い合わせ先

財政課財政計画班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2312

ファックス番号:022-211-2395

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